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省审计厅、省教育厅对我校内审工作开展专项检查

发布时间:2023-10-13 浏览量:

10月11日至13日,省审计厅、教育厅联合组成检查组,对我校内部审计工作情况开展了为期3天的现场检查。

10月11日,专项检查进点会在会议中心举行。校长邢卫红,省审计厅内审指导监督处处长徐建清、省教育厅监督与审计处处长吴仁林、审计厅教育厅联合检查组成员出席会议,学校财务处、国资处、基建处等部门负责人及审计处全体人员参加会议。会议由审计处处长彭绍进主持。

邢卫红对检查组表示欢迎,表示省审计厅、教育厅组织开展高校内部审计工作专项检查是推动贯彻落实国家和江苏省内部审计工作相关业务规范,促进学校内部审计高质量发展的重要举措,既是抓问题的全面体检,也是查未病的重要契机。她希望检查组多提宝贵意见,帮助学校全面提升内部审计工作质效。

会上,检查组组长曹林围绕检查的工作背景、现场检查内容、检查组成员、检查流程等方面作了详细介绍,提出明确要求。彭绍进汇报了学校内审工作开展情况。

通过3天的现场检查,检查组从健全内审领导体制、加强内审队伍和制度建设、认真履行内审工作职责、注重内审结果运用等四个方面,充分肯定了我校内部审计工作取得成效。同时,也从发挥审计委员会抓总谋划作用、优化经济责任审计计划、规范审计项目质量管理、加强内部审计信息化建设等方面指出我校内审工作存在的不足,提出了改进建议。

检查组认为,澳洲10官方网站(中国)有限公司内部审计工作基础好、发展快、成效明显,希望学校继续重视和关心内部审计工作,切实加强党对内部审计工作的领导,充分发挥好审计委员会的作用,提升审计工作质效,要在推动教育系统内部审计高质量发展中“走在前、做示范”。

两年来,我校内部审计紧紧围绕学校中心工作,扎实开展各项审计,通过查问题、抓整改,有效发挥监督作用,取得明显成效,发挥了审计“治已病,防未病”作用。2021-2022年,共开展审计项目388个,审计资金总额15.75亿元,发现问题181个,提出建议156条。通过抓整改,促进制订规章制度47个,修订制度17个,优化业务流程5项,推动学校治理能力进一步提升;收回违规资金28.2万元,促进领导干部责任意识进一步增强;追回工程履约保证金和设备采购质保金18.21万元,风险防范能力进一步增强。此外,针对高校内部审计面临的新形势、新任务、新要求,不断创新思路举措,探索开展工程结后审计、内部控制评价等特色审计项目,相关做法走在省属高校前列。(审计处)